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三公经费
掇刀区预算单位2016年财政拨款“三公”经费网上公示汇总表
阅读次数:870 时间:2016/3/10 15:06:53
序号 单位 2016年三公经费预算数 说明
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
总计 640.81 0 203.74 437.07 437.07 0
1 区委 28.9 6.2 22.7 22.7 上年支出34.59万,(减因公出国6万)2016年预算同比基本持平
2 区政府 73 20 53 53 上年支出73.27万,2016年预算同比基本持平
3 人大 13.5 6.5 7 7 上年支出19.93万,(减因公出国6万)2016年预算同比下降3%
4 政协 34.2 6.7 27.5 27.5 上年支出40.41万,(减因公出国6万)2016年预算同比基本持平
5 组织部 10.6 7.6 3 3 上年支出22.05万,2016年预算同比下降52%
6 民宗局 2.34 0.54 1.8 1.8 上年支出3.4万,2016年预算同比下降31%
7 政法委 8.7 2.4 6.3 6.3 上年支出8.82万,2016年预算同比下降1%
8 纪委 13.5 6 7.5 7.5 上年支出15.8万,2016年预算同比下降15%
9 公安局 117.6 7.6 110 110 上年支出134.54万,2016年预算同比下降13%
10 交通局 18 3.4 14.6 14.6 上年支出21万,(减因公出国2万)2016年预算同比下降5%
11 房产局 5.9 1.3 4.6 4.6 上年支出5.95万,2016年预算同比同比基本持平
12 旅游局 2.16 0.4 1.76 1.76 上年支出2.3万,2016年预算同比下降6%
13 食药监督局 10.1 3.5 6.6 6.6 上年支出10.4万,2016年预算同比下降2%
14 住建局 10 4 6 6 上年支出11万,2016年预算同比下降9%
15 移民局 4.4 2.9 1.5 1.5 上年支出5.05万,2016年预算同比下降13%
16 粮食局 4.2 2.5 1.7 1.7 上年支出5.24万,2016年预算同比下降20%
17 机关事务局 3.38 1 2.38 2.38 上年支出3.39万,2016年预算同比基本持平
18 财政局 24 9 15 15 上年支出35.4万,2016年预算同比下降32%
19 林业局 1.78 0.28 1.5 1.5 上年支出2.91万,2016年预算同比下降38%
20 安监局 12.5 6 6.5 6.5 上年支出15.05万,(减因公出国2万)2016年预算同比下降4%
21 统计局 10.1 5.9 4.2 4.2 上年支出10.3万,2016年预算同比下降2%
22 社管局 1.9 0.3 1.6 1.6 上年支出1.9万,2016年预算同比持平
23 编办 5.4 2 3.4 3.4 上年支出5.71万,2016年预算同比下降5%
24 商务局 13.75 9.51 4.24 4.24 上年支出15.02万,2016年预算同比下降8%
25 总工会 1.43 0.4 1.03 1.03 上年支出1.43万,2016年预算同比持平
26 宣传部 7.1 2.8 4.3 4.3 上年支出9.1万,2016年预算同比下降22%
27 一体化 4.01 0.51 3.5 3.5 上年支出4.1万,2016年预算同比下降2%
28 城管局 30 4 26 26 上年支出16.03万,2016年预算同比同比增长87%,增加原因:2016年购买执法车五辆。
29 政务服务中心 4.08 2.03 2.05 2.05 上年支出4.13万,2016年预算同比下降1%,
30 文广局 8.78 5.58 3.2 3.2 上年支出8.87万,2016年预算同比下降1%
31 环保局 11.6 1.6 10 10 上年支出11.7万,2016年预算同比基本持平
32 水务局 2.5 0.5 2 2 上年支出4.78万,(减因公出国2.2万)2016年预算同比下降3%。
33 残联 2.26 0.57 1.69 1.69 上年支出2.26万,2016年预算同比持平
34 新区管理办公室 6.8 4.4 2.4 2.4 上年支出9.19万,2016年预算同比下降26%
35 人社局 9 4 5 5 上年支出19.4万,(减因公出国4万)2016年预算同比下降41%
36 教育局 10.1 2.5 7.6 7.6 上年支出10.37万,2016年预算同比下降3%
37 工信局 4.02 2.4 1.62 1.62 上年支出4.03万,2016年预算同比基本持平
38 发改局 9.51 6.65 2.86 2.86 上年支出10.01万,2016年预算同比下降5%
39 科技局 1.37 0.92 0.45 0.45 上年支出1.41万,2016年预算同比下降3%
40 计生局 18 9 9 9 上年支出19.78万,2016年预算同比下降9%
41 审计局 6.1 1.1 5 5 上年支出13.7万,2016年预算同比下降55%
42 民政局 7.79 3.55 4.24 4.24 上年支出8.79万,(减因公出国1万)2016年预算同比持平
43 循环产业园 57.7 32.1 25.6 25.6 上年支出57.7万,2016年预算同比持平
44 妇联 4.7 1.8 2.9 2.9 上年支出6.5万,(减因公出国2万)2016年预算同比基本持平
45 团委 1.45 1.45 0 上年支出1.52万,2016年预算同比下降5%
46 物价局 2.6 0.35 2.25 2.25 上年支出2.64万,2016年预算同比基本持平
三公经费预算编制根据中央八项规定“总量控制、只减不增”原则
2015年全区三公经费支出728.6万元,2016年预算640.81万元,全区单位预算同比下降12%
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