三公经费
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掇刀区预算单位2016年财政拨款“三公”经费网上公示汇总表
日期:2016-03-10    文章点击率:1402  
序号单位2016年三公经费预算数说明
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车费
小计公务用车运行维护费公务用车购置费
总计640.810203.74437.07437.070
1区委28.96.222.722.7上年支出34.59万,(减因公出国6万)2016年预算同比基本持平
2区政府73205353上年支出73.27万,2016年预算同比基本持平
3人大13.56.577上年支出19.93万,(减因公出国6万)2016年预算同比下降3%
4政协34.26.727.527.5上年支出40.41万,(减因公出国6万)2016年预算同比基本持平
5组织部10.67.633上年支出22.05万,2016年预算同比下降52%
6民宗局2.340.541.81.8上年支出3.4万,2016年预算同比下降31%
7政法委8.72.46.36.3上年支出8.82万,2016年预算同比下降1%
8纪委13.567.57.5上年支出15.8万,2016年预算同比下降15%
9公安局117.67.6110110上年支出134.54万,2016年预算同比下降13%
10交通局183.414.614.6上年支出21万,(减因公出国2万)2016年预算同比下降5%
11房产局5.91.34.64.6上年支出5.95万,2016年预算同比同比基本持平
12旅游局2.160.41.761.76上年支出2.3万,2016年预算同比下降6%
13食药监督局10.13.56.66.6上年支出10.4万,2016年预算同比下降2%
14住建局10466上年支出11万,2016年预算同比下降9%
15移民局4.42.91.51.5上年支出5.05万,2016年预算同比下降13%
16粮食局4.22.51.71.7上年支出5.24万,2016年预算同比下降20%
17机关事务局3.3812.382.38上年支出3.39万,2016年预算同比基本持平
18财政局2491515上年支出35.4万,2016年预算同比下降32%
19林业局1.780.281.51.5上年支出2.91万,2016年预算同比下降38%
20安监局12.566.56.5上年支出15.05万,(减因公出国2万)2016年预算同比下降4%
21统计局10.15.94.24.2上年支出10.3万,2016年预算同比下降2%
22社管局1.90.31.61.6上年支出1.9万,2016年预算同比持平
23编办5.423.43.4上年支出5.71万,2016年预算同比下降5%
24商务局13.759.514.244.24上年支出15.02万,2016年预算同比下降8%
25总工会1.430.41.031.03上年支出1.43万,2016年预算同比持平
26宣传部7.12.84.34.3上年支出9.1万,2016年预算同比下降22%
27一体化4.010.513.53.5上年支出4.1万,2016年预算同比下降2%
28城管局3042626上年支出16.03万,2016年预算同比同比增长87%,增加原因:2016年购买执法车五辆。
29政务服务中心4.082.032.052.05上年支出4.13万,2016年预算同比下降1%,
30文广局8.785.583.23.2上年支出8.87万,2016年预算同比下降1%
31环保局11.61.61010上年支出11.7万,2016年预算同比基本持平
32水务局2.50.522上年支出4.78万,(减因公出国2.2万)2016年预算同比下降3%。
33残联2.260.571.691.69上年支出2.26万,2016年预算同比持平
34新区管理办公室6.84.42.42.4上年支出9.19万,2016年预算同比下降26%
35人社局9455上年支出19.4万,(减因公出国4万)2016年预算同比下降41%
36教育局10.12.57.67.6上年支出10.37万,2016年预算同比下降3%
37工信局4.022.41.621.62上年支出4.03万,2016年预算同比基本持平
38发改局9.516.652.862.86上年支出10.01万,2016年预算同比下降5%
39科技局1.370.920.450.45上年支出1.41万,2016年预算同比下降3%
40计生局18999上年支出19.78万,2016年预算同比下降9%
41审计局6.11.155上年支出13.7万,2016年预算同比下降55%
42民政局7.793.554.244.24上年支出8.79万,(减因公出国1万)2016年预算同比持平
43循环产业园57.732.125.625.6上年支出57.7万,2016年预算同比持平
44妇联4.71.82.92.9上年支出6.5万,(减因公出国2万)2016年预算同比基本持平
45团委1.451.450上年支出1.52万,2016年预算同比下降5%
46物价局2.60.352.252.25上年支出2.64万,2016年预算同比基本持平
三公经费预算编制根据中央八项规定“总量控制、只减不增”原则
2015年全区三公经费支出728.6万元,2016年预算640.81万元,全区单位预算同比下降12%